| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/03/2026 |
02010058
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO PASEP-, REFERENTE A 1% DA RECEITA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF PERIODO DE APUR [...]
|
PAGO |
174.870,72 |
|
| 24/03/2026 |
02010058
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO PASEP-, REFERENTE A 1% DA RECEITA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
174.870,72 |
|
| 23/03/2026 |
23030013
MX DISTRIBUIDORA LTDA
|
14 - SECREATARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ESSENCIAL PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CU [...]
|
EMPENHADO |
499,50 |
|
| 23/03/2026 |
23030012
MX DISTRIBUIDORA LTDA
|
14 - SECREATARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL DE EXPEDIENTE, ESSENCIAL PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CU [...]
|
EMPENHADO |
868,70 |
|
| 23/03/2026 |
23030011
MX DISTRIBUIDORA LTDA
|
14 - SECREATARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL DE LIMPEZA, ESSENCIAL PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU [...]
|
EMPENHADO |
620,75 |
|
| 23/03/2026 |
23030010
MX DISTRIBUIDORA LTDA
|
14 - SECREATARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: COPA E COZINHA, ESSENCIAL PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E [...]
|
EMPENHADO |
138,00 |
|
| 23/03/2026 |
23030009
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, INCLUINDO SE [...]
|
EMPENHADO |
2.935,60 |
|
| 23/03/2026 |
23030008
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.015/2023-PERP [...]
|
EMPENHADO |
4.737,60 |
|
| 23/03/2026 |
23030007
DISTRIBUIDORA DE GAS MARANGUAPE LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COM RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
2.560,00 |
|
| 23/03/2026 |
23030006
MARIA DE JESUS COSTA
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE PARA AUXILIO DE HOSPEDAGEM PARA A ATLETA ANTONIO VICTOR NASCIMENTO COSTA (MENOR), PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL URUBU RACING [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 23/03/2026 |
23030005
MARCUS RAIMUNDO CARVALHO DA SILVA FILHO
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM (UMA) DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ACOMODAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO URBANA, ONDE PARTICIPARÁ SESSÃO DE ANÚNCIO DOS [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 23/03/2026 |
23030005
MARCUS RAIMUNDO CARVALHO DA SILVA FILHO
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM (UMA) DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ACOMODAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO URBANA, ONDE PARTICIPARÁ SESSÃO DE ANÚNCIO DOS [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 23/03/2026 |
23030004
ATILA CORDEIRO CAMARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM (DUAS) DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ACOMODAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO URBANA, ONDE PARTICIPARÁ SESSÃO DE ANÚNCIO DOS PROJETOS SELECIONADOS DO PROGRAMA MUTI [...]
|
PAGO |
3.104,82 |
|
| 23/03/2026 |
23030004
ATILA CORDEIRO CAMARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM (DUAS) DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ACOMODAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO URBANA, ONDE PARTICIPARÁ SESSÃO DE ANÚNCIO DO [...]
|
LIQUIDADO |
3.104,82 |
|
| 23/03/2026 |
23030004
ATILA CORDEIRO CAMARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM (DUAS) DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ACOMODAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO URBANA, ONDE PARTICIPARÁ SESSÃO DE ANÚNCIO DO [...]
|
EMPENHADO |
3.104,82 |
|
| 23/03/2026 |
23030003
ATILA CORDEIRO CAMARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ACOMODAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO URBANA, ONDE PARTICIPARÁ DO EVENTO PREMIAÇÃO CRIANÇA ALFABETIZADA DO MINISTÉRIO DA E [...]
|
PAGO |
1.552,41 |
|
| 23/03/2026 |
23030003
ATILA CORDEIRO CAMARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ACOMODAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO URBANA, ONDE PARTICIPARÁ DO EVENTO PREMIAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
1.552,41 |
|
| 23/03/2026 |
23030003
ATILA CORDEIRO CAMARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ACOMODAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO URBANA, ONDE PARTICIPARÁ DO EVENTO PREMIAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
1.552,41 |
|
| 23/03/2026 |
23030002
RAIMUNDO SOARES RAMOS JUNIOR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ACOMODAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO URBANA, ONDE PARTICIPARÁ DO EVENTO PREMIAÇÃO CRIANÇA ALFABETIZADA DO MINISTÉRIO DA E [...]
|
PAGO |
1.156,46 |
|
| 23/03/2026 |
23030002
RAIMUNDO SOARES RAMOS JUNIOR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ACOMODAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO URBANA, ONDE PARTICIPARÁ DO EVENTO PREMIAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
1.156,46 |
|
| 23/03/2026 |
23030002
RAIMUNDO SOARES RAMOS JUNIOR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ACOMODAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO URBANA, ONDE PARTICIPARÁ DO EVENTO PREMIAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
1.156,46 |
|
| 23/03/2026 |
23030001
ANTONIO GENILSON HONORIO DE OLIVEIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ACOMODAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO URBANA, ONDE PARTICIPARÁ DO EVENTO PREMIAÇÃO CRIANÇA ALFABETIZADA DO MINISTÉRIO DA E [...]
|
PAGO |
830,00 |
|
| 23/03/2026 |
23030001
ANTONIO GENILSON HONORIO DE OLIVEIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ACOMODAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO URBANA, ONDE PARTICIPARÁ DO EVENTO PREMIAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
830,00 |
|
| 23/03/2026 |
23030001
ANTONIO GENILSON HONORIO DE OLIVEIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ACOMODAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO URBANA, ONDE PARTICIPARÁ DO EVENTO PREMIAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
830,00 |
|
| 23/03/2026 |
18030001
MARCUS RAIMUNDO CARVALHO DA SILVA FILHO
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
DESPESAS COM 01 DIÁRIA DO SECRETARIO MARCUS RAIMUNDO CARVALHO DA SILVA FILHO PARA PARTICIPAÇÃO NO PROJETO - ENTRE PARQUES ? PROJETO DE MOBILIDADE URBANA E SUSTENTÁVEL PARA IMPLANT [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 23/03/2026 |
18030001
MARCUS RAIMUNDO CARVALHO DA SILVA FILHO
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA COM 01 DIÁRIA DO SECRETARIO MARCUS RAIMUNDO CARVALHO DA SILVA FILHO PARA PARTICIPAÇÃO NO PROJETO - ENTRE PARQUES ? P [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 23/03/2026 |
17030005
REJANE VALENTIM CORDEIRO
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER DE MARANGUAPE-CE, CONFORME CONTRATO N° 16.26.02.04.001.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 23/03/2026 |
17030001
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DE EMENDA PARLAMENTAR - "SIGTV230770020240002 GND3", NOS TERMOS DO ART 44, § 5º E § 7º, DA PORTARIA MDS Nº 1.044/2024, DE INTERESSA DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
204.090,88 |
|
| 23/03/2026 |
13020002
JR INDUSTRIA DE CALÇADOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) GALPÕES PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO LOCALIZADO NA CONFLUÊNCIA DAS RUAS LÍRIO VERDE E VALE DAS FLORES Nº 10 NO BAIRRO NOVO MARANGUAPE DE INTERES [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 23/03/2026 |
11030001
DISTRIBUIDORA DE GAS MARANGUAPE LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COM RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
6.400,00 |
|
| 23/03/2026 |
06010013
XCONTROL CONS. EM TEC DA INFORM E CONTROLES LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ADMNISTRATIVA, PARA DESENVOLVER AÇÕES DE CONTROLE INTERNO JUNTO À SECRETARIA [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 23/03/2026 |
06010013
XCONTROL CONS. EM TEC DA INFORM E CONTROLES LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ADMNISTRATIVA, PARA DESENVOLVER AÇÕES DE CONTROLE INTERNO JUNTO À SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 23/03/2026 |
06010010
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE DADOS DESTINADOS A GUARDA ARQUIVISTICA, INCLUINDO A PREPARAÇÃO E ESCANEAMENTO,TRATAMENTO DE IMAGENS,O RECONHECIMENTO OPTICO DOS CARACTERES, A IN [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 23/03/2026 |
05030002
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE CHORÓ PELA CESSÃO DA SERVIDORA CATARINA DA SILVA CUNHA, PARA A PREFEITURA DEMARANGUAPE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026 OFICIO 03.03.001/2026. CO [...]
|
PAGO |
3.066,74 |
|
| 23/03/2026 |
05010467
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE [...]
|
LIQUIDADO |
97,18 |
|
| 23/03/2026 |
05010466
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE [...]
|
LIQUIDADO |
818,51 |
|
| 23/03/2026 |
05010410
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
13.203,24 |
|
| 23/03/2026 |
05010406
A M DIESEL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, CO [...]
|
LIQUIDADO |
738,76 |
|
| 23/03/2026 |
05010345
TELEMAR NORTE E LESTE SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DE USO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPÍO DE MARANGUAPE/CE. REF AO MES DE FEV/26 C/ VENC. 23/03/26
|
PAGO |
272,78 |
|
| 23/03/2026 |
05010327
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EM MARANGUAPE. REF AO MES DE MAR/26 C/ VENC. 25/03/2 [...]
|
PAGO |
6.618,07 |
|
| 23/03/2026 |
05010286
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
DESPESAS COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO JUNTO À CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB. REF AO MES DE FEV/26 C/ VEN [...]
|
PAGO |
3.377,72 |
|
| 23/03/2026 |
03030012
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, INCLUINDO SE [...]
|
LIQUIDADO |
1.665,06 |
|
| 23/03/2026 |
03030012
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, INCLUINDO SE [...]
|
LIQUIDADO |
1.665,06 |
|
| 23/03/2026 |
02030362
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DAS INSTALAÇÕES DO PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANS [...]
|
LIQUIDADO |
1.001,28 |
|
| 23/03/2026 |
02030359
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE DADOS DESTINADOS A GUARDA ARQUIVISTICA, INCLUINDO A PREPARAÇÃO E ESCANEAMENTO,TRATAMENTO DE IMAGENS,O [...]
|
LIQUIDADO |
2.094,80 |
|
| 23/03/2026 |
02030338
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HÍDRICOS, PARA O CORREN [...]
|
LIQUIDADO |
1.391,82 |
|
| 23/03/2026 |
02030336
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, INCLUINDO SERV [...]
|
PAGO |
798,51 |
|
| 23/03/2026 |
02030139
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.012/2024-PERP E CONTRATO Nº 09.25 [...]
|
PAGO |
39.181,10 |
|
| 23/03/2026 |
02030050
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER A DEMANDA DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.02.0 [...]
|
PAGO |
3.402,18 |
|
| 23/03/2026 |
02030048
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER A DEMANDA DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.02.0 [...]
|
PAGO |
1.417,50 |
|
| 23/03/2026 |
02030046
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER A DEMANDA DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.02.0 [...]
|
PAGO |
2.910,00 |
|
| 23/03/2026 |
02030034
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 07 [...]
|
PAGO |
7.790,90 |
|
| 23/03/2026 |
02030032
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER A DEMANDA DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.02.0 [...]
|
PAGO |
6.936,81 |
|
| 23/03/2026 |
02030031
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER A DEMANDA DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.02.0 [...]
|
PAGO |
7.333,11 |
|
| 23/03/2026 |
02020388
XCONTROL CONS. EM TEC DA INFORM E CONTROLES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO N° 04.20.08.02.001. REF A N.F 1704 MES DE FEV/26
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 23/03/2026 |
02020369
MENDES ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTER LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA LOJA ( SEGMENTO 104 - LOJA 01 ) DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 23/03/2026 |
02020344
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA, DESTINADOS A RODOVIARIA E A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
LIQUIDADO |
397,80 |
|
| 23/03/2026 |
02020335
ROBERTO P. DE SOUSA BRASIL - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS POR PESSOA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES UTILIZADAS NO CÁLCULO DO ÍNDICE PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO MUNICIPAL DO RATEIO DO I [...]
|
PAGO |
8.000,00 |
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| 23/03/2026 |
02020038
PAULO SERGIO SILVA DE MENEZEZ
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FARDAMENTO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTRATUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB. [...]
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LIQUIDADO |
7.736,94 |
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| 23/03/2026 |
02010356
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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14 - SECREATARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
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LIQUIDADO |
1.629,06 |
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