lC - Lista de despesas.

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 6674 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 01/04/2026 - 17:59:03
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
18/03/2026 05010286
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO JUNTO À CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANIS [...]
LIQUIDADO 3.377,72
18/03/2026 05010283
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE REF AO MES [...]
PAGO 7.539,27
18/03/2026 03030011
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA POR TRANSAÇÃO (TRANSACTION FEE) PARA RESERVA, EMISSÃO E ENTREGAS DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL E D [...]
LIQUIDADO 9.547,55
18/03/2026 03030010
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTÉIS PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO "QUEM PAGA A CONTA?" PROMOVIDO PELA FRENTE NACIONAL DE PREFEITAS E PREFEITOS (FNP), NO DIA 10 DE MARÇO DE 2 [...]
LIQUIDADO 1.186,50
18/03/2026 03030007
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERSSE DA SECRETARIA M [...]
PAGO 29.999,99
18/03/2026 03030007
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERSSE DA SECRETARIA M [...]
LIQUIDADO 29.999,99
18/03/2026 03030006
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, DE INTERESSE DA S [...]
PAGO 57.551,43
18/03/2026 03030006
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, DE INTERESSE DA S [...]
LIQUIDADO 57.551,43
18/03/2026 02030348
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WE [...]
LIQUIDADO 1.072,07
18/03/2026 02030345
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 05.01.0364 DE 05 DE JANEIRO DE 2026, PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS [...]
LIQUIDADO 269,79
18/03/2026 02030344
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.003/2025-PERP E CONTRATO Nº 09.25. [...]
LIQUIDADO 5.524,60
18/03/2026 02030259
ANA CRISTINA FERREIRA PRATA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA SRA. ANA CRISTINA FERREIRA PRATA, DE ACORDO COM O DECRETO N° 72 [...]
LIQUIDADO 300,00
18/03/2026 02030011
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 13.01.0031 DE 13 DE JANEIRO DE 2026, PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GR [...]
LIQUIDADO 481,13
18/03/2026 02020403
A M DIESEL LTDA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 08.01.0002 DE 08 DE JANEIRO DE 2026, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES G [...]
LIQUIDADO 8.035,07
18/03/2026 02020390
LOCSERVICE LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. O PRIMEIRO, TIPO 1 CAMINHONETE PICKUP ABERTA COM 5 LUGARES E O SEGUNDO, 1 CAMINHONETE FECHADA TIPO SUV COM 7 LUGARES. AMBAS SÃO UTILIZADAS PARA O [...]
PAGO 28.514,27
18/03/2026 02020384
VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELO
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTRATUAL, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS AÇÕES DE PODAS DE PLANTAS E ARBORIZAÇÃO DAS PRAÇAS E VIAS [...]
PAGO 7.875,00
18/03/2026 02020370
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES VINCLULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 03.22.08.12.001 [...]
PAGO 12.720,00
18/03/2026 02020352
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
DESPESAS COM SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS-SEAGRI, PARA O CORRE [...]
PAGO 1.025,30
18/03/2026 02020352
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
DESPESAS COM SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS-SEAGRI, PARA O CORRE [...]
PAGO 1.430,90
18/03/2026 02020282
ANTONIA JOCELIA RODRIGUES UCHOA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, SITUADO NA RUA PEDRO SILVA, Nº 77, OUTRA BANDA, MARANGUAPE-CE, DA BENEFICIÁRIA SRA. ANTONIA JOCELIA RODRIGUES UCHOA, DE AC [...]
PAGO 300,00
18/03/2026 02010336
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AS UNIDADES PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE. REF AO MES FEV/26 C/ VENC. 20/03/26
PAGO 13.790,01
18/03/2026 02010326
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS/ AUTONOMOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MARANGUAPE NO EXERCICIO CORRENTE. COMPET. FEV/26
PAGO 10.200,00
18/03/2026 02010321
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. FEV/26
PAGO 33.584,40
18/03/2026 02010320
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. FEV/26
PAGO 3.414,49
18/03/2026 02010319
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. FEV/26
PAGO 2.924,01
18/03/2026 02010318
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. FEV/26
PAGO 355,68
18/03/2026 02010306
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. FEV/26
PAGO 1.000,00
18/03/2026 02010304
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. FEV/26
PAGO 69.624,61
18/03/2026 02010303
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. FEV/26
PAGO 15.490,22
18/03/2026 02010302
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. FEV/26
PAGO 15.198,62
18/03/2026 02010301
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. FEV/26
PAGO 101.779,04
18/03/2026 02010300
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. COMPET. FEV/26
PAGO 80.623,81
18/03/2026 02010294
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. FEV/26
PAGO 131.926,60
18/03/2026 02010293
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. FEV/26
PAGO 17.312,11
18/03/2026 02010292
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
14 - SECREATARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. FEV/26
PAGO 13.526,12
18/03/2026 02010291
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. FEV/26
PAGO 7.511,46
18/03/2026 02010290
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. FEV/26
PAGO 4.730,49
18/03/2026 02010288
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. FEV/26
PAGO 86.039,45
18/03/2026 02010287
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. FEV/26
PAGO 6.889,80
18/03/2026 02010286
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. FEV/26
PAGO 41.179,39
18/03/2026 02010285
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. FEV/26
PAGO 2.294,11
18/03/2026 02010284
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESPORTIVAS VINCULADAS A SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEJUV. REF AO MES DE FEV/26 C/ VENC. 20 [...]
PAGO 3.538,49
18/03/2026 02010280
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. FEV/26
PAGO 148.933,67
18/03/2026 02010238
FRANCISCO JOSE DE LEMOS
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. FEV/26
PAGO 4.027,50
18/03/2026 02010143
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMNETO DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEJUV
LIQUIDADO 724,92
18/03/2026 02010111
FOLHA PAGAMENTO SEC TRABALHO E DESENV SOCIAL
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. FEV/26
PAGO 386,77
18/03/2026 02010097
FOLHA DE PAGAMENTO SAFIN
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. FEV/26
PAGO 23.062,03
18/03/2026 02010012
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM A DEMANDA NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, PRAÇAS, E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-C [...]
PAGO 8.819,94
18/03/2026 02010012
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM A DEMANDA NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, PRAÇAS, E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-C [...]
PAGO 1.327,54
18/03/2026 02010012
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM A DEMANDA NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, PRAÇAS, E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-C [...]
PAGO 1.327,54
18/03/2026 02010012
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM A DEMANDA NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, PRAÇAS, E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-C [...]
PAGO 48.548,01
18/03/2026 02010012
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM A DEMANDA NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, PRAÇAS, E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-C [...]
PAGO 48.548,01
18/03/2026 02010012
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM A DEMANDA NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, PRAÇAS, E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-C [...]
PAGO 8.819,94
17/03/2026 17030022
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARNAGUAPE.
PAGO 2.633,33
17/03/2026 17030022
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARNAGUAPE.
LIQUIDADO 2.633,33
17/03/2026 17030022
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARNAGUAPE.
EMPENHADO 2.633,33
17/03/2026 17030021
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARNAGUAPE.
PAGO 5.533,32
17/03/2026 17030021
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARNAGUAPE.
LIQUIDADO 5.533,32
17/03/2026 17030021
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARNAGUAPE.
EMPENHADO 5.533,32
17/03/2026 17030020
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARNAGUAPE.
PAGO 7.833,31

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