lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Maranguape

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 30205 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 24/12/2025 - 08:56:32
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
23/05/2025 05050121
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP (GÁS DE COZINHA), PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MA [...]
LIQUIDADO 110,00
23/05/2025 05050118
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL (CRECHES) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRAT [...]
PAGO 33.260,30
23/05/2025 05050106
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE , DOU, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE., CONFORME CON [...]
PAGO 1.403,40
23/05/2025 03030230
COMERCIAL DMS LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
LIQUIDADO 595,41
23/05/2025 03030229
COMERCIAL DMS LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO CENTRAL DE MARANGUAPE, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
LIQUIDADO 468,05
23/05/2025 03030228
COMERCIAL DMS LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUN [...]
LIQUIDADO 669,49
23/05/2025 03030189
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE ? CE. CONFO [...]
PAGO 964,40
23/05/2025 03030066
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 19.02.0004, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER A DEMANDA [...]
LIQUIDADO 254,58
23/05/2025 03030001
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
LIQUIDADO 486,10
23/05/2025 03020502
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE ? CE. CONFO [...]
PAGO 79,20
23/05/2025 03020409
COPA ENGENHARIA LTDA
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE INFR [...]
LIQUIDADO 45.273,43
23/05/2025 03020320
LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS EQUIPAMENTOS INCLUSAS PARA A MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRET [...]
PAGO 2.394,00
23/05/2025 03020319
LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS EQUIPAMENTOS INCLUSAS PARA A MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRET [...]
PAGO 26.280,90
23/05/2025 03020008
ROCILENE BARBOSA DE SOUSA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL SITUADO NA RUA PEDRO LUCAS, 822, NOVO MARANGUAPE, MARANGUAPE-CE, DA BENEFICIÁRIA SRA. R [...]
LIQUIDADO 300,00
23/05/2025 02010861
ECOLIMP GESTAO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA PARA PREPARO DE SOLO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HÍDRIC [...]
LIQUIDADO 13.375,00
23/05/2025 02010852
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF A N.F 10335 MES DE ABRIL/25
PAGO 49,20
23/05/2025 02010597
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO NO EXERCÍCIO 2025.
PAGO 3.499,00
23/05/2025 02010597
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO NO EXERCÍCIO 2025.
PAGO 3.397,00
23/05/2025 02010597
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO NO EXERCÍCIO 2025.
LIQUIDADO 6.896,00
23/05/2025 02010596
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS, FÉRIAS E 13º SALÁRIO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO NO EXRECÍCIO 2025.
PAGO 30.873,69
23/05/2025 02010596
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS, FÉRIAS E 13º SALÁRIO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO NO EXRECÍCIO 2025.
PAGO 2.922,60
23/05/2025 02010596
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS, FÉRIAS E 13º SALÁRIO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO NO EXRECÍCIO 2025.
PAGO 14.503,71
23/05/2025 02010596
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS, FÉRIAS E 13º SALÁRIO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO NO EXRECÍCIO 2025.
LIQUIDADO 48.300,00
23/05/2025 02010595
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSIONISTAS NO EXERCÍCIO 2025.
PAGO 34.599,66
23/05/2025 02010595
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSIONISTAS NO EXERCÍCIO 2025.
PAGO 15.985,47
23/05/2025 02010595
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSIONISTAS NO EXERCÍCIO 2025.
PAGO 27.264,20
23/05/2025 02010595
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSIONISTAS NO EXERCÍCIO 2025.
PAGO 80.555,41
23/05/2025 02010595
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSIONISTAS NO EXERCÍCIO 2025.
PAGO 61.136,25
23/05/2025 02010595
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSIONISTAS NO EXERCÍCIO 2025.
PAGO 126.928,13
23/05/2025 02010595
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSIONISTAS NO EXERCÍCIO 2025.
LIQUIDADO 268.619,79
23/05/2025 02010595
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSIONISTAS NO EXERCÍCIO 2025.
LIQUIDADO 77.849,33
23/05/2025 02010594
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE INATIVOS E APOSENTADOS NO EXERCÍCIO 2025.
PAGO 390.475,40
23/05/2025 02010594
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE INATIVOS E APOSENTADOS NO EXERCÍCIO 2025.
PAGO 467.054,31
23/05/2025 02010594
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE INATIVOS E APOSENTADOS NO EXERCÍCIO 2025.
PAGO 496.466,98
23/05/2025 02010594
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE INATIVOS E APOSENTADOS NO EXERCÍCIO 2025.
PAGO 867.526,52
23/05/2025 02010594
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE INATIVOS E APOSENTADOS NO EXERCÍCIO 2025.
PAGO 137.343,88
23/05/2025 02010594
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE INATIVOS E APOSENTADOS NO EXERCÍCIO 2025.
PAGO 13.843,75
23/05/2025 02010594
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE INATIVOS E APOSENTADOS NO EXERCÍCIO 2025.
LIQUIDADO 541.663,03
23/05/2025 02010594
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE INATIVOS E APOSENTADOS NO EXERCÍCIO 2025.
LIQUIDADO 1.831.047,81
23/05/2025 02010481
TELEMAR NORTE LESTE S/A
02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DAS UNIDADES PERTENCENTE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE - CE
LIQUIDADO 1.697,26
23/05/2025 02010443
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AS INICIATIVAS DE PROMOÇÃO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS LOCAIS, ATRAVÉS DO CENTRO DE EMPREEND [...]
LIQUIDADO 314,72
23/05/2025 02010441
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AS ATIVIDADES GERAIS DA STDS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO [...]
LIQUIDADO 525,18
23/05/2025 02010381
TELEMAR NORTE LESTE S/A
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADO A DEMANDA NAS UNIDADES DE INTERESE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE.
LIQUIDADO 1.303,18
23/05/2025 01040292
A M DIESEL LTDA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS, NO EXERCÍCIO DO SEU PAPEL INSTITUCIO [...]
LIQUIDADO 990,40
23/05/2025 01040290
A M DIESEL LTDA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS, NO EXERCÍCIO DO SEU PAPEL INSTITUCIO [...]
LIQUIDADO 5.837,37
23/05/2025 01040283
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
PAGO 175,50
23/05/2025 01040281
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE ? CE. CONFO [...]
PAGO 287,80
23/05/2025 01040245
AMAZONIA GASES LTDA - ME
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
PAGO 1.900,00
23/05/2025 01040082
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE , DOU, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE., CONFORME CON [...]
PAGO 330,60
23/05/2025 01040081
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 03.02.0119 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER O BLOCO DE P [...]
LIQUIDADO 135,30
23/05/2025 01040080
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHAEM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 03.02.0122 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER A DEMANDA DO [...]
LIQUIDADO 949,96
22/05/2025 30040029
COMERCIAL DMS LTDA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO) PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME CONTRATO [...]
PAGO 999,25
22/05/2025 30040028
COMERCIAL DMS LTDA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESECENTES - OCA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.02.03.003, ORIUND [...]
PAGO 1.930,12
22/05/2025 30040025
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESECENTES - OCA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.02.03.001, ORIUND [...]
PAGO 1.998,67
22/05/2025 30040024
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE- [...]
PAGO 2.000,00
22/05/2025 30040020
COMERCIAL DMS LTDA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.04.10.002, [...]
PAGO 480,06
22/05/2025 30040017
COMERCIAL DMS LTDA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DOS NÚCLEOS D [...]
PAGO 3.092,94
22/05/2025 30040010
COMERCIAL DMS LTDA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 07 [...]
PAGO 7.471,16
22/05/2025 30040007
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS NÚCLEOS DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 07.24.09.11.003, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
PAGO 12.052,30
22/05/2025 30040006
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 07 [...]
PAGO 17.287,02

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