lC - Lista de restos a pagar.

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LISTA DE RESTOS A PAGAR - 2026 Foram encontradas 499 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 06/02/2026 - 12:40:34
Identificação do pagamento
Credor
Elemento
Histórico
Número RP
Exercício RP
Valor (R$) Mais
PAGAMENTO: 07010041 - DATA: 07/01/2026
N.A ASSESSORIA E EVENTOS LTDA
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTO COISAS DE NEGRO NO DIA 20 DE NOVEMBRO NA PRAÇA DA LIBERDADE CENTRO DE MARANGUAPE. CFE. CONTRATO N°.04.25.08.25.001 REF A N.F 1255
03110561
2025
1.616,00
PAGAMENTO: 07010042 - DATA: 07/01/2026
N.A ASSESSORIA E EVENTOS LTDA
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE. CONTRATO N°.04.25.08.22.002, EM DECORRENCIA DO EVENTO: 3° EDIÇÃO DO FESTIVAL DE TALENTOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS MIN [...]
03110590
2025
4.385,20
PAGAMENTO: 06010001 - DATA: 06/01/2026
TELEMAR NORTE LESTE S/A
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COMPLEMENTO DO EMPENHO 02.01.04.81 PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DAS UNIDADES PERTENCENTE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE M [...]
01080145
2025
1.276,80
PAGAMENTO: 06010002 - DATA: 06/01/2026
P F PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
TROFEUS PARA O 1º SELO ESCOLA ANTI RACISTA QUE ACONTECERÁ NIO IFCE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 04.25.08.11.001
01120343
2025
4.770,00
PAGAMENTO: 06010003 - DATA: 06/01/2026
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 09.2 [...]
01120394
2025
30.394,44
PAGAMENTO: 06010004 - DATA: 06/01/2026
FREEDOM HOSPITALAR LTDA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E MATERIAL MÉDICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09.25.10.29.001/PA E [...]
01120393
2025
15.206,12
PAGAMENTO: 06010005 - DATA: 06/01/2026
FREEDOM HOSPITALAR LTDA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E MATERIAL MÉDICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09.25.10.29.001/PA E [...]
01120393
2025
52.844,69
PAGAMENTO: 06010006 - DATA: 06/01/2026
FREEDOM HOSPITALAR LTDA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR ARGEU BRAGA HERBSTER NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.09.25.11.07.001. NF1907
01120391
2025
16.867,01
PAGAMENTO: 06010007 - DATA: 06/01/2026
FREEDOM HOSPITALAR LTDA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR ARGEU BRAGA HERBSTER NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.09.25.11.07.001. NF 1908
01120391
2025
60.093,14
PAGAMENTO: 06010008 - DATA: 06/01/2026
FREEDOM HOSPITALAR LTDA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR ARGEU BRAGA HERBSTER NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.09.25.11.07.001. NF 1882
01120392
2025
60.935,87
PAGAMENTO: 06010009 - DATA: 06/01/2026
FREEDOM HOSPITALAR LTDA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR ARGEU BRAGA HERBSTER NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.09.25.11.07.001. NF 1926
01120392
2025
31.775,11
PAGAMENTO: 06010010 - DATA: 06/01/2026
FREEDOM HOSPITALAR LTDA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR ARGEU BRAGA HERBSTER NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.09.25.11.07.001. NF 1928
01120390
2025
42.225,82
PAGAMENTO: 06010011 - DATA: 06/01/2026
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECULÇÃO DA GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP), NA SEDE E NOS DISTRITOS DO M [...]
03110370
2025
698,52
PAGAMENTO: 06010012 - DATA: 06/01/2026
NORT MED PRODUTOS HOSPITALES LTDA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR ARGEU BRAGA HERBSTER NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.09.25.11.07.002. NF 5388
01120386
2025
48.668,65
PAGAMENTO: 06010013 - DATA: 06/01/2026
NORT MED PRODUTOS HOSPITALES LTDA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR ARGEU BRAGA HERBSTER NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.09.25.11.07.002. NF 5394
01120386
2025
35.316,94
PAGAMENTO: 06010014 - DATA: 06/01/2026
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECULÇÃO DA GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP), NA SEDE E NOS DISTRITOS DO M [...]
03110370
2025
7.073,58
PAGAMENTO: 06010015 - DATA: 06/01/2026
MARIA JOSÉ NASCIMENTO DA COSTA
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, SITUADO NA VILA MARIA ODETE, Nº 39, OUTRA BANDA, MARANGUAPE-CE DA BENEFICIÁRIA SRA [...]
01120328
2025
300,00
PAGAMENTO: 06010016 - DATA: 06/01/2026
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP), NA SEDE E NOS DISTRITOS D [...]
01090422
2025
1.802,19
PAGAMENTO: 06010017 - DATA: 06/01/2026
ESPEDITO RAIMUNDO DA COSTA
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL PARA O BENEFICIÁRIO SR. ESPEDITO RAIMUNDO DA COSTA, DO IMÓVEL SITUADO NA RUA RAIMUNDO [...]
18110006
2025
140,00
PAGAMENTO: 06010018 - DATA: 06/01/2026
JOEL DA SILVA
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL SITUADO NO BECO DO BURÃO, Nº 1056, MARANGUAPE-CE, DO BENEFICIÁRIO SR. JOEL DA SILVA, D [...]
01090370
2025
300,00
PAGAMENTO: 06010019 - DATA: 06/01/2026
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO E GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE [...]
03110007
2025
16.849,14
PAGAMENTO: 06010020 - DATA: 06/01/2026
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO E GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP), DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
01120350
2025
134.017,82
PAGAMENTO: 06010021 - DATA: 06/01/2026
MARIA EDVANIA BERNARDINO SOUSA
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL SITUADO NA RUA JOÃO PAULINO DA SILVA, 11A, OUTRA BANDA, MARANGUAPE-CE, DA BENEFICIÁR [...]
01080099
2025
300,00
PAGAMENTO: 06010022 - DATA: 06/01/2026
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO E GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE [...]
03110007
2025
80.075,42
PAGAMENTO: 06010023 - DATA: 06/01/2026
MARIA SILVA DE SOUSA
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, SITUADO NA RUA MARIA MEDEIROS, Nº 92, BAIXIO, SAPUPARA, MARANGUAPE-CE, DA BENEFICIÁR [...]
01100239
2025
200,00
PAGAMENTO: 06010024 - DATA: 06/01/2026
PABLO JULIANO CARNEIRO BATISTA
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL SITUADO NA RUA JOÃO TOBIAS RAMOS, 991, GUABIRABA, MARANGUAPE-CE, DO BENEFICIÁRIO SR. P [...]
03110334
2025
300,00
PAGAMENTO: 06010025 - DATA: 06/01/2026
RAQUEL PEREIRA DA SILVA BARBOSA
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, SITUADO NA RUA VERA CLAUDIA, 640, NOVO MARANGUAPE, MARANGUAPE-CE, DA BENEFICIÁRIA SR [...]
03110436
2025
300,00
PAGAMENTO: 06010026 - DATA: 06/01/2026
GERLANE DA SILVA ALMEIDA
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, SITUADO NA AV. SENADOR ALMIR PINTO, 1448, OUTRA BANDA, MARANGUAPE-CE, DA BENEFICIÁRI [...]
01080144
2025
100,00
PAGAMENTO: 06010027 - DATA: 06/01/2026
LIVIA SILVA DOS SANTOS
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL SITUADO NA BOA VISTA DOS VALETINS, S/N, CACHOEIRA, MARANGUAPE-CE, DA BENEFICIÁRIA SR [...]
21070008
2025
100,00
PAGAMENTO: 06010028 - DATA: 06/01/2026
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP), NA SEDE E NOS DISTRITOS DO [...]
06060027
2025
2.150,98

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