lC - Lista de pagamentos.

OPÇÕES DE FILTRO - PAGAMENTOS Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 10908 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/12/2025 - 15:55:33
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
13/06/2025 EMPENHO: 04060157
015.XXX.XXX-70
ULISSES GUEDES LEONARDO
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
915,68
13/06/2025 EMPENHO: 04060047
074.XXX.XXX-13
MARIA JARDA LOPES DE SOUSA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
1.517,16
13/06/2025 EMPENHO: 04060111
080.XXX.XXX-98
JOANA MENDONCA DE LEMOS
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
1.517,16
13/06/2025 EMPENHO: 05050048
638.XXX.XXX-29
FRANCISCO JOSÉ DA SILVA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, SITUADO NA RUA LÍRIO VERDE, Nº 33, OUTRA BANDA MARANGUAPE-CE, DO BENEFICIÁRIO SR. FR [...]
300,00
13/06/2025 EMPENHO: 05050160
234.XXX.XXX-33
ESPEDITO RAIMUNDO DA COSTA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL PARA O BENEFICIÁRIO SR. ESPEDITO RAIMUNDO DA COSTA, DO IMÓVEL SITUADO NA RUA OSÓRIO DE [...]
300,00
13/06/2025 EMPENHO: 05050123
064.XXX.XXX-71
ELZIRENE DA SILVA PAIXÃO
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL SITUADO NA RUA ANTONIO NUNES PINHEIRO, 50, PARQUE SÃO JOÃO, MARANGUAPE-CE, DA BENEFICI [...]
300,00
13/06/2025 EMPENHO: 01040068
015.XXX.XXX-43
MARIA SILVA DE SOUSA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, SITUADO NA RUA MARIA MEDEIROS, Nº 92, BAIXIO, SAPUPARA, MARANGUAPE-CE, DA BENEFICIÁR [...]
300,00
13/06/2025 EMPENHO: 01040074
004.XXX.XXX-00
LUIZA RIBEIRO PAIVA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, SITUADO NO SÍTIO MEDEIROS, S/N, SAPUPARA, MARANGUAPE-CE DA BENEFICIÁRIA SRA. LUIZA R [...]
300,00
12/06/2025 EMPENHO: 03020235
FOLHA DE PAGAMENTO SESSET
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO

REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
5.869,60
12/06/2025 EMPENHO: 02050064
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 03030116 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS/ LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECR [...]
531,30
12/06/2025 EMPENHO: 03020232
FOLHA DE PAGAMENTO SESSET
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO

REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS/ GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
1.246,03
12/06/2025 EMPENHO: 03020273
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
05 - SECRETARIA DE SAUDE

REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CENTRO DE REABILITACAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORREN [...]
2.000,00
12/06/2025 EMPENHO: 03020263
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
05 - SECRETARIA DE SAUDE

REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
1.000,00
12/06/2025 EMPENHO: 02050061
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 03020292 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECR [...]
3.600,00
12/06/2025 EMPENHO: 03020217
FOLHA DE PAGAMENTO SAFIN
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
5.336,62
12/06/2025 EMPENHO: 03020223
FOLHA DE PAGAMENTO SAFIN
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
1.600,00
12/06/2025 EMPENHO: 03020219
FOLHA DE PAGAMENTO SAFIN
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS/LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
1.950,65
12/06/2025 EMPENHO: 01040119
10.614.976/0001-08
AMAZONIA GASES LTDA - ME
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER

AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
2.788,08
12/06/2025 EMPENHO: 01040119
10.614.976/0001-08
AMAZONIA GASES LTDA - ME
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER

AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
1.900,00
12/06/2025 EMPENHO: 01040119
10.614.976/0001-08
AMAZONIA GASES LTDA - ME
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER

AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
2.166,00
12/06/2025 EMPENHO: 01040119
10.614.976/0001-08
AMAZONIA GASES LTDA - ME
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER

AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
1.047,98
12/06/2025 EMPENHO: 01040118
10.614.976/0001-08
AMAZONIA GASES LTDA - ME
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER

AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
2.850,00
12/06/2025 EMPENHO: 01040118
10.614.976/0001-08
AMAZONIA GASES LTDA - ME
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER

AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
4.454,50
12/06/2025 EMPENHO: 01040118
10.614.976/0001-08
AMAZONIA GASES LTDA - ME
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER

AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
4.200,38
12/06/2025 EMPENHO: 01040118
10.614.976/0001-08
AMAZONIA GASES LTDA - ME
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER

AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
4.816,00
12/06/2025 EMPENHO: 01040118
10.614.976/0001-08
AMAZONIA GASES LTDA - ME
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER

AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
1.710,42
12/06/2025 EMPENHO: 28050008
40.498.101/0001-59
COMERCIAL DMS LTDA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊ [...]
5.226,23
12/06/2025 EMPENHO: 28050002
40.498.101/0001-59
COMERCIAL DMS LTDA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESECENTES - OCA, CONFORME CONTRATO [...]
2.320,31
12/06/2025 EMPENHO: 30040022
47.396.449/0001-84
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST [...]
1.498,30
12/06/2025 EMPENHO: 30040021
47.396.449/0001-84
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO) PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA [...]
2.499,76

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo