lC - Lista de empenhos.

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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2026 Foram encontradas 2839 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 27/02/2026 - 11:54:02
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 02010180 - DATA: 02/01/2026
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORARIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
1.624.721,22 270.786,87 270.786,87
EMPENHO: 02010179 - DATA: 02/01/2026
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
163.859,46 27.309,91 27.309,91
EMPENHO: 02010178 - DATA: 02/01/2026
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/ NASF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
64.200,00 10.700,00 10.700,00
EMPENHO: 02010177 - DATA: 02/01/2026
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS/NASF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
16.032,84 2.672,14 2.672,14
EMPENHO: 02010174 - DATA: 02/01/2026
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/GRATIFICACOES DE FUNCIONARIOS EFETIVOS AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
2.864.800,20 477.466,70 477.466,70
EMPENHO: 02010172 - DATA: 02/01/2026
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES PSF COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
243.000,00 40.500,00 40.500,00
EMPENHO: 02010171 - DATA: 02/01/2026
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES PSF- EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
348.358,48 58.059,58 58.059,58
EMPENHO: 02010166 - DATA: 02/01/2026
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORARIOS/ SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
206.838,72 34.473,12 34.473,12
EMPENHO: 02010164 - DATA: 02/01/2026
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS/ SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
192.012,23 32.012,23 32.012,23
EMPENHO: 02010159 - DATA: 02/01/2026
BANCO DO BRASIL S/A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
ESTIMATIVA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS VINCULADAS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
2.000,00 178,65 178,65
EMPENHO: 02010116 - DATA: 02/01/2026
ANTONIO SILVANO CAVALCANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL, IMÓVEL OBJETO DA MATRÍCULA N° 20.151 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DESTA COMARCA, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS, LIMITES E CONFRONTAÇÕE [...]
125.606,89 125.606,89 125.606,89
EMPENHO: 02010079 - DATA: 02/01/2026
FRANCISCO AQUILINO PONTES GADELHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL, IMÓVEL OBJETO DA MATRÍCULA N° 20.151 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DESTA COMARCA, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS, LIMITES E CONFRONTAÇÕE [...]
125.606,89 125.606,89 125.606,89
EMPENHO: 02010065 - DATA: 02/01/2026
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 05231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DES [...]
628.307,98 628.293,54 628.293,54
EMPENHO: 02010059 - DATA: 02/01/2026
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,
200.000,00 128.990,14 128.990,14
EMPENHO: 02010054 - DATA: 02/01/2026
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DO CAPS.
3.000,00 2.959,67 2.959,67
EMPENHO: 02010053 - DATA: 02/01/2026
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE ENDEMIAS.
286,27 286,27 286,27
EMPENHO: 02010052 - DATA: 02/01/2026
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FACE AS DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CER (CENTRO DE REABILITAÇÃO)
257,13 257,13 257,13
EMPENHO: 02010045 - DATA: 02/01/2026
TELEMAR NORTE LESTE S/A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADOS A ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE.
10.000,00 2.697,95 2.697,95
EMPENHO: 02010042 - DATA: 02/01/2026
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A GESTÃO E MANUTENÇÃO DDDDDDIVIDADES GERAIS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE.
12.900,00 12.815,89 12.815,89
EMPENHO: 02010035 - DATA: 02/01/2026
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUA [...]
41.000,00 40.422,20 40.422,20
EMPENHO: 02010028 - DATA: 02/01/2026
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO CENTRO ESPECILAIZADO DE REABILITAÇÃO.
650,00 612,01 612,01
EMPENHO: 02010027 - DATA: 02/01/2026
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES VINCULADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.
7.850,00 7.804,71 7.804,71
EMPENHO: 02010026 - DATA: 02/01/2026
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A POLICLINICA
1.200,00 1.116,21 1.116,21
EMPENHO: 02010025 - DATA: 02/01/2026
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO CAPS.
4.800,00 4.793,67 4.793,67
EMPENHO: 02010024 - DATA: 02/01/2026
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AS ATIVIDADE DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE, PAB.
9.200,00 9.111,99 9.111,99
EMPENHO: 02010013 - DATA: 02/01/2026
TELEMAR NORTE LESTE S/A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADOS A ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE.
1.100,00 0,00 0,00
EMPENHO: 02010001 - DATA: 02/01/2026
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AS ATIVIDADE DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE.
145,85 0,00 0,00
EMPENHO: 02010354 - DATA: 02/01/2026
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA CONFORME CONTRATO N°04.25.06.02.001.
48.320,00 48.320,00 0,00
EMPENHO: 02010348 - DATA: 02/01/2026
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
DESPESAS REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE CONFORME CONTRATO Nº 04.25.10.21.001, ORIUNDO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PRE [...]
23.250,00 0,00 0,00
EMPENHO: 02010347 - DATA: 02/01/2026
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
DESPESAS REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME CONTRATO Nº 04.23.06.01.001, ORIUNDO DO PREGÃO Nº 01.019/2022-PERP, VISANDO ATENDER AS [...]
29.576,30 0,00 0,00

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