lC - Lista de liquidações.

OPÇÕES DE FILTRO - LIQUIDAÇÕES Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
LISTA DE LIQUIDAÇÕES - 2025 Foram encontradas 7178 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/12/2025 - 20:58:45
Data
Liquidação
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
15/10/2025 EMPENHO: 01090474
MARIA SELMA GONZAGA DE MESQUITA
02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CAPITAO MANOEL BANDEIRA , N °234 ALTOS , BAIRRO CENTRO - MARANGUAPE - CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO [...]
1.853,62
15/10/2025 EMPENHO: 01090472
DIOTEC COM. E MAN. IND. E HOSPITAL. LTDA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 16647
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, FISIOTERÁPICOS, DE SUPORTE A VIDA, DE INTERESSE DO [...]
36.697,80
15/10/2025 EMPENHO: 01090426
JV ANDRE MANUNTEÇÃO ME
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 2763
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO [...]
6.899,62
15/10/2025 EMPENHO: 01090399
CENTRO DE REABILITAÇÃO E EQUOTERAPIA DR. PARENTE L
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO [...]
22.500,00
15/10/2025 EMPENHO: 01090385
ASSOCIAÇÃO COM. E CULTURAL PARA O PROGRESSO DE MPE
02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 315
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE EMISSORAS DE RADIO COM DIFUSAO AM E/OU FM COM ABRANGENCIA DE SINAL NO TERRITORIO DO MUNICIPIO DE MARA [...]
981,90
14/10/2025 EMPENHO: 14100010
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
808,08
14/10/2025 EMPENHO: 14100013
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
808,08
14/10/2025 EMPENHO: 14100011
ESTADO DO CEARÁ - GOV GABINETE DO GOVERNADOR
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO: ANTONIA LUCIA LEITE DE OLIVEIRA, CLAUTENOS HELENA MAVIGNIER GUIMARAES, HORTENCIA DE MARIA LIMA, MARIA DE FATIMA ANDRADE CAVALCANTE, RAIMUNDO NONATO [...]
24.560,71
14/10/2025 EMPENHO: 14100012
ESTADO DO CEARÁ - GOV GABINETE DO GOVERNADOR
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO: ANTONIO DE PADUA ALMEIDA MENDES, JOÃO SERGIO FERNANDES BARBOSA, JOELCIO ALVES SILVA, MANOEL DÁRIO DE ANDRADE JÚNIOR E RAIMUNDO SOARES RAMOS JUNIOR, [...]
58.439,39
14/10/2025 EMPENHO: 14100001
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ARQUITETURA E ENGENHARIA.
103,03
14/10/2025 EMPENHO: 14100002
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ARQUITETURA E ENGENHARIA.
103,03
14/10/2025 EMPENHO: 01100039
DIGITECH DIGITALIZACAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB CONTRATO Nº 12.25.09. [...]
499,80
14/10/2025 EMPENHO: 30090013
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 6171
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO PEDIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
6.030,00
14/10/2025 EMPENHO: 17090007
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 601
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATARIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFORME [...]
89,60
14/10/2025 EMPENHO: 15090001
YPERA SERVIÇOS E EVENTOS ESPORTIVOS
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 204
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS NA ÁREA DESPORTIVA, OBJETIVANDO A INSTRUÇÃO DE ESCOLINHAS EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS, COM FOCO NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DA SECRETA [...]
84.844,00
14/10/2025 EMPENHO: 11090009
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 600
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFORME CON [...]
1.571,08
14/10/2025 EMPENHO: 08090005
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2341
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO , CFE. CONTRATO N°.04.22.10.25.001, P [...]
87.774,57
14/10/2025 EMPENHO: 08090006
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2338
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO , CFE. CONTRATO N°.04.22.10.25.001, P [...]
204.285,59
14/10/2025 EMPENHO: 08090004
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2337
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO , CFE. CONTRATO N°.04.22.10.25.001, P [...]
9.246,80
14/10/2025 EMPENHO: 01090473
A M DIESEL LTDA
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
Nota Fiscal: 7179
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI, PELA NECESS [...]
13.324,24
14/10/2025 EMPENHO: 01090190
LABTECNICA PROD. PARA LABORATORIO LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 29402
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS PARA MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
75.758,32
14/10/2025 EMPENHO: 01090146
SEC. DE GOV. - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS (LIXO RESIDENCIAL COLETADO PELO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE), DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DE MARACA [...]
69.907,29
14/10/2025 EMPENHO: 01090411
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1223
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.001, ORIUN [...]
8.480,00
14/10/2025 EMPENHO: 01090410
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1222
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A AO SERVIÇO DA ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.001, OR [...]
33.920,00
14/10/2025 EMPENHO: 01090163
ALUCOM LTDA - EPP
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 29280
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
423,24
14/10/2025 EMPENHO: 01090164
ALUCOM LTDA - EPP
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 29276
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
396,93
14/10/2025 EMPENHO: 01090166
ALUCOM LTDA - EPP
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 29279
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, PARA ATENDER A [...]
105,81
14/10/2025 EMPENHO: 01090165
ALUCOM LTDA - EPP
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 29286
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
1.813,88
14/10/2025 EMPENHO: 01090172
ALUCOM LTDA - EPP
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 29281
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
1.587,15
14/10/2025 EMPENHO: 01090249
ALUCOM LTDA - EPP
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 29282
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, DE INTERESSE DA SEC [...]
7.116,32

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo