Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01060547 - DATA: 01/06/2026
JV ANDRE MANUNTEÇÃO ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SAFIN
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PA [...]
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889,80 |
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EMPENHO: 01060548 - DATA: 01/06/2026
A M DIESEL LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
SSTT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS, NO EXERCÍCIO DO SEU PAPEL INSTITUCIO [...]
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6.230,25 |
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EMPENHO: 01060549 - DATA: 01/06/2026
A M DIESEL LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
SSTT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS, NO EXERCÍCIO DO SEU PAPEL INSTITUCIO [...]
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4.763,10 |
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EMPENHO: 01060550 - DATA: 01/06/2026
EVALDO SIQUEIRA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA O BENEFICIÁRIO SR EVALDO SIQUEIRA (NOME SOCIAL: SHEILA SIQUEIRA), DE ACORDO CO [...]
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600,00 |
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EMPENHO: 01060551 - DATA: 01/06/2026
DISTRIBUIDORA DE GAS MARANGUAPE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
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5.097,20 |
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EMPENHO: 01060552 - DATA: 01/06/2026
SERAP SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA PUBLI
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
INFRA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS E PR [...]
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15.000,00 |
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EMPENHO: 01060553 - DATA: 01/06/2026
ALUCOM LTDA - EPP
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GAB
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE,ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN LOVO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES C [...]
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5.615,96 |
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EMPENHO: 01060554 - DATA: 01/06/2026
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 05.01.0378, DE 05 DE JANEIRO DE 2026, PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NEC [...]
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5.700,00 |
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EMPENHO: 01060555 - DATA: 01/06/2026
MX DISTRIBUIDORA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GAB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REAISLIZADAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE NO MES DE JUNHO/26 DAS UNIDADES PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRA [...]
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3.023,00 |
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EMPENHO: 01060556 - DATA: 01/06/2026
SERAP SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA PUBLI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GAB
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS , ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PR [...]
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8.500,00 |
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EMPENHO: 01060557 - DATA: 01/06/2026
A M DIESEL LTDA
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
SEJUV
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA ATENDER O VEICULO VINCULADO (ADMINISTRATIVO, ESPORTE E JUVENTUDE) SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE -SEJUV, ATRAVÉ [...]
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1.088,10 |
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EMPENHO: 01060558 - DATA: 01/06/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GAB
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02010280 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS.
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363.309,35 |
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EMPENHO: 01060559 - DATA: 01/06/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02010300 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS.
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297.000,00 |
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EMPENHO: 01060560 - DATA: 01/06/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
SEAC
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02010293 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS.
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50.000,00 |
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EMPENHO: 01060561 - DATA: 01/06/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
SEJUV
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02010321 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS.
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99.200,00 |
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EMPENHO: 01060562 - DATA: 01/06/2026
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
SEJUV
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, NECESSÁRIA PARA OS TRABALHOS INTERNOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO ESPO [...]
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540,00 |
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EMPENHO: 01060563 - DATA: 01/06/2026
ROSA MARIA DE SOUSA FERREIRA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GAB
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CORONEL MANOEL PAULA , N° 472 BAIRRO CENTRO- MARANGUAPE -CE DESTINADO AO SETOR DE HABITAÇAO DE INTE [...]
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1.558,97 |
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EMPENHO: 01060564 - DATA: 01/06/2026
MOURA DISTRIBUIDORA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GAB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REAISLIZADAS COSUMO DE AGUA MINERAL NO MES DE JUNHO/26 DAS UNIDADES PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N [...]
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752,60 |
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EMPENHO: 01060565 - DATA: 01/06/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
SSTT
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02010303 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS.
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51.300,00 |
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EMPENHO: 01060566 - DATA: 01/06/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 04050503 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS.
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500.000,00 |
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EMPENHO: 01060567 - DATA: 01/06/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 01040456 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS/ AUTONOMOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MARANGUAPE NO EXERCICIO CORRENTE.
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81.800,00 |
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EMPENHO: 01060568 - DATA: 01/06/2026
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E TROCA DE TONERS, [...]
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540,00 |
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EMPENHO: 01060569 - DATA: 01/06/2026
LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS EQUIPAMENTOS INCLUSAS PARA A MANUTENCAO DO SE [...]
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29.121,20 |
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EMPENHO: 01060570 - DATA: 01/06/2026
CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA , TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DO GRUPO A,B E E, JUNTO A MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORD [...]
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13.297,24 |
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EMPENHO: 01060571 - DATA: 01/06/2026
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GAB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E COZINHA A SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO Nº02.25.25.2 [...]
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792,20 |
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EMPENHO: 01060572 - DATA: 01/06/2026
COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESISTAS DO ESTADO
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
HOSPITAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DESTINADOS A PLANTÕES DE MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME CHAM [...]
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89.813,81 |
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EMPENHO: 01060573 - DATA: 01/06/2026
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GAB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2025 PRAC ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDES PERTENCENTA AO GABINETE [...]
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2.002,85 |
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EMPENHO: 01060574 - DATA: 01/06/2026
COMERCIAL DMS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GAB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2025 PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDES PERTENCENTA AO GABINETE [...]
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294,94 |
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EMPENHO: 01060575 - DATA: 01/06/2026
FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
INFRA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO NOVO PARQUE IRACEMA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUN [...]
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100.000,00 |
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EMPENHO: 01060576 - DATA: 01/06/2026
ASSOCIAÇÃO COM. E CULTURAL PARA O PROGRESSO DE MPE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 05050186 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMISSORAS DE RÁDIO COM DIFUSÃO AM E/OU FM COM ABRANGENCIA DE [...]
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1.100,00 |
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