lC - Lista de empenhos.

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LISTA DE EMPENHOS - 2025 Foram encontradas 7676 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/12/2025 - 21:20:38
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
EMPENHO: 03030103 - DATA: 03/03/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
02 - GABINETE DO PREFEITO GAB
REFERENTE PARCELAMENTO 905/2013 - 143/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
415,29
EMPENHO: 03030104 - DATA: 03/03/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS
REFERENTE PARCELAMENTO 905/2013 - 143/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
503,65
EMPENHO: 03030105 - DATA: 03/03/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 904/2013 - 143/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
47,29
EMPENHO: 03030106 - DATA: 03/03/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
02 - GABINETE DO PREFEITO GAB
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 905/2013 - 143/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
799,24
EMPENHO: 03030107 - DATA: 03/03/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 905/2013 - 143/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
969,29
EMPENHO: 03030108 - DATA: 03/03/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS SAFIN
REFERENTE PARCELAMENTO 905/2013 - 143/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
3.689,04
EMPENHO: 03030109 - DATA: 03/03/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS SAFIN
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 905/2013 - 143/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
7.099,61
EMPENHO: 03030110 - DATA: 03/03/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO EDUCACAO
REFERENTE PARCELAMENTO 905/2013 - 143/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
25.871,86
EMPENHO: 03030111 - DATA: 03/03/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO EDUCACAO
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 905/2013 - 143/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
49.790,81
EMPENHO: 03030112 - DATA: 03/03/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA INFRA
REFERENTE PARCELAMENTO 905/2013 - 143/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
3.914,36
EMPENHO: 03030113 - DATA: 03/03/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA INFRA
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 905/2013 - 143/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
7.533,24
EMPENHO: 03030114 - DATA: 03/03/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
05 - SECRETARIA DE SAUDE SAUDE
REFERENTE PARCELAMENTO 905/2013 - 143/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
9.785,89
EMPENHO: 03030115 - DATA: 03/03/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
05 - SECRETARIA DE SAUDE SAUDE
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 905/2013 - 143/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
18.833,10
EMPENHO: 03030116 - DATA: 03/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS/ LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,
1.892.075,06
EMPENHO: 03030117 - DATA: 03/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS/PROFESSORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE [...]
2.586.083,16
EMPENHO: 03030118 - DATA: 03/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS/PROFESSORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNI [...]
10.000.000,00
EMPENHO: 03030119 - DATA: 03/03/2025
ASTRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFANCIA LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO MARANGUAPE, CFE. CONTRATO NO.04.22.09.29.001, PROVENI [...]
145.000,00
EMPENHO: 03030120 - DATA: 03/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
1.492.627,18
EMPENHO: 03030121 - DATA: 03/03/2025
LICENÇA MATERNIDADE
05 - SECRETARIA DE SAUDE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS,VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EM LICENCA MATERNIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
5.070,12
EMPENHO: 03030122 - DATA: 03/03/2025
GRÁFICA E EDITORA ÊXITO LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO EDUCACAO
SERVIÇOS GRAFICOS PARA IMPRESSÃO DE PROVAS DA AVALIAÇÃO CONTINUA DA APRENDIZAGEM - CICLO I. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 04.23.05.10.001
9.200,80
EMPENHO: 03030123 - DATA: 03/03/2025
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
600,00
EMPENHO: 03030124 - DATA: 03/03/2025
FLAUBERT RODRIGUES DA COSTA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS SAFIN
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 2.954/2021, PELA PARTICPAÇÃO EM REUNIÕES DO COMITÊ DE PROGRAMAÇÃO ORÇAME [...]
2.000,00
EMPENHO: 03030125 - DATA: 03/03/2025
BANCO DO BRASIL S/A
02 - GABINETE DO PREFEITO GAB
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
600,00
EMPENHO: 03030126 - DATA: 03/03/2025
FRANCISCO REGIS FREITAS MATOS
02 - GABINETE DO PREFEITO GAB
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 2.954/2021, PELA PARTICPAÇÃO EM REUNIÕES DO COMITÊ DE PROGRAMAÇÃO ORÇAME [...]
2.000,00
EMPENHO: 03030127 - DATA: 03/03/2025
PAULO GOMES TAVARES NETO
02 - GABINETE DO PREFEITO GAB
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 2.954/2021, PELA PARTICPAÇÃO EM REUNIÕES DO COMITÊ DE PROGRAMAÇÃO ORÇAME [...]
2.000,00
EMPENHO: 03030128 - DATA: 03/03/2025
ANDRE LUIS CYRINO CAMARA
02 - GABINETE DO PREFEITO GAB
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 2.954/2021, PELA PARTICPAÇÃO EM REUNIÕES DO COMITÊ DE PROGRAMAÇÃO ORÇAME [...]
2.000,00
EMPENHO: 03030129 - DATA: 03/03/2025
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA INFRA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
600,00
EMPENHO: 03030130 - DATA: 03/03/2025
GRÁFICA E EDITORA ÊXITO LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADES VINCULADAS AO SERVIÇO DE MANUTENCAO DA [...]
2.142,00
EMPENHO: 03030131 - DATA: 03/03/2025
BANCO DO BRASIL S/A
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER SERMULHER
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
600,00
EMPENHO: 03030132 - DATA: 03/03/2025
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ATRAVÉS DE SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE E EQUIPAMENTOS, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃ [...]
331.102,96

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